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365bet官网赌场2016年部门预算
发布日期:2016-02-25浏览次数: 字号:[ ]

?一、部门概况

  (一)部门主要职责

  1.贯彻执行国家和省信访工作法规、政策,拟订信访工作的规范性文件并组织实施。

  2.负责处理人民群众给市委、市政府的来信、来电,接待群众来访,保证信访渠道畅通;及时、准确地向市委、市政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;综合分析信访信息,总结推广信访工作的经验,提出改进工作、完善政策和解决问题的建议。

  3.承办上级党委、人大、政府、政协等领导机关和上级信访部门以及市委、市政府领导交办、转办的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

  4.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;负责我市群众赴京去省信访事项和异常、突发信访事件的协调处理。调查处理信访老户问题和重要信访案件。

  5.检查、指导、协调各市(区)和市级机关各部门(单位)的信访工作;对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的行政机关工作人员,依法向有关行政机关提出给予行政处分的建议。

  6.负责征集人民群众的建议,筛选重要建议,提供给市委、市政府参考;对带全局性的或涉及面较大的重要信访问题开展调查研究,提出解决问题的建议。

  7.指导全市信访工作队伍建设,组织信访干部的培训。

  8.负责信访工作的宣传和信息发布;为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规、政策咨询,做好信访人的思想疏导、矛盾化解工作。

  9.配合公安、武警、安全部门处理以群众集体上访为由而进行的游行、集会、请愿活动。

  10.承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)2016年主要工作任务

  1、围绕赴省、去京、来市三级接访处置平台,抓好信访事项的依法妥善处置。重点抓好赴省、去京、来市三级接访机构建设,依法妥善接待群众上访,认真处理群众来信,全面压降“三个指标”,确保“四个不发生”。

  2、围绕强基固本,抓好党党员干部思想教育基础。高度重视党的基本路线、方针和政策的学习教育,严格要求,克服人少事多的现状,坚持做到工作学习两不误。既做好规定动作,又创新自选动作,开展系列主题活动,突出信访工作特色,亮点明显。

  3、围绕敏感节点,抓好全国、省、市“两会”、十八届五中全会等重点敏感时期的信访稳定。全面启动重大活动期间驻京信访工作预案,专题部署会议维稳工作。组织开展信访矛盾纠纷排查化解活动,对排查出来的各类信访问题,特别是对进京非访和突出信访问题落实各地党政领导包保。组织开展领导干部大接访、党政干部大下访和机关干部大走访等活动,通过开门接访、主动约访、带案下访和上门回访等形式,确保把不稳定因素解决在基层,把重点人员稳控在当地。

  4、围绕责任落实,抓好领导干部接访、下访和领导包案工作。进一步落实领导干部接访、下访工作,对进京重点上访案件和重点人员,实行各级党政领导办理信访案件“五包”措施:包调查、包处理、包反馈、包稳控、包息访。并严格执行“三个一律”,即:包保对象越级上访滋事造成影响的,一律倒查、一律通报、一律考核扣分。

  5、围绕畅通渠道,抓好“阳光信访”和“视频接访”系统的建设。为进一步畅通信访渠道,引导群众通过便捷渠道依法逐级有序上访,稳步推进“阳光信访”和“视频接访”系统的建设,确保与省同步实现“网下办理、网上流转”,实现群众信访诉求办理的“可查询、可跟踪、可督办、可评价”,主动接受群众监督,提高信访工作公信力。

  6、围绕依法治访,抓好“非访”滋事、重大集访事件的依法打击处置。出台《泰州市关于依法处理信访活动中违法犯罪行为的指导意见》及《泰州市信访工作责任问责暂行办法》,为依法处置“非访”和追究信访稳定工作责任提供坚强的法制保障。

  7、围绕队伍建设,抓好信访干部综合素质的培养和提升。认真贯彻落实习总书记系列讲话精神,严格执行“中央八项规定”,守纪律、讲规矩,对全体信访工作人员进行轮训。进一步增强全市信访干部的政治意识、大局意识、责任意识、群众意识、法制意识和纪律意识,提高组织协调能力、驾驭复杂局面能力,弘扬泰州信访“四大”精神,打造泰州信访“四大”品牌,把党和人民群众之间的连心桥搭优、搭实。

  (三)内设机构及下属单位

  内设机构7个,分别是:办公室、接访处、办信网络处、督查处、复查复核处、人教处、联席处。

  (四)部门预算编制的相关依据

  根据《市财政局关于编制2016年市级部门收支预算(“一上”预算)的通知》(泰财预〔2015〕50号)的要求,按照“保障运转、收支平衡,厉行节约、勤俭办事,统筹兼顾、突出重点,深化改革、坚持创新”的编制原则,围绕市委市政府的决策部署和“三大”主题工作,结合本单位的实际情况,量力而行、精打细算,从严从紧编制2016年部门预算。

  收入预算编制:财政补助按照2015年补助范围和标准核定。

  基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。根据公务用车改革有关要求,行政机关和参照管理事业单位2016年部门预算暂不安排公务用车费用。

  项目支出预算编制:按照《泰州市市级财政项目库管理暂行办法》(泰财预〔2013〕26号)的要求,结合2016年工作任务,统筹编制项目支出预算。按照2016年部门预算编制要求,财政补助安排的项目支出压减5%,新增项目提供文件依据。

  二、2016年度365bet官网赌场部门预算表

  (一)2016年度365bet官网赌场收支预算总表说明

  1. 收入预算

  财政拨款715.57万元,其中:一般公共预算拨款715.57万元。

  2. 支出预算

  (1)按功能科目分类,包括一般公共服务支出661.75万元、住房保障支出53.82万元。

  (2)按支出用途分类,包括基本支出482.16万元、项目支出233.41万元。

  (二)2016年度365bet官网赌场收入预算总表说明

  2016年度365bet官网赌场收入预算为715.57万元。其中:

  1. 一般公共预算资金715.57万元

  (1)公共财政拨款(补助资金)715.57万元

  (2)专项收入0万元

  2. 政府性基金0万元

  3. 财政专户管理资金0万元

  (1)专户管理教育收费0万元

  (2)其他非税收入0万元

  4. 其他资金0万元

  (1)事业收入0万元

  (2)经营收入0万元

  (3)其他收入0万元

  5. 上年结转和结余资金0万元

  (三)2016年度365bet官网赌场支出预算总表说明

  2016年度365bet官网赌场支出预算为715.57万元。其中:

  1. 基本支出482.16万元

  2. 项目支出482.16万元

  3. 结转下年资金482.16万元

  (四)2016年度365bet官网赌场财政拨款收支预算总表说明

  2016年度365bet官网赌场财政拨款收入预算为715.57万元,均为一般公共预算拨款715.57万元。

  2016年度365bet官网赌场财政拨款支出预算为715.57万元,其中:基本支出482.16万元,占67.38%;项目支出233.41万元,占32.62%。

  (五)2016年度365bet官网赌场财政拨款支出预算表说明

  2016年度365bet官网赌场财政拨款支出预算为715.57万元,其中:一般公共服务支出661.75万元,占92.48%,主要用于365bet官网赌场机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出;住房保障支出53.82万元,占7.52%,主要用于365bet官网赌场机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。

  (六)2016年度365bet官网赌场财政拨款基本支出预算表说明

  2016年度365bet官网赌场财政拨款基本支出预算为482.16万元,其中:工资福利支出375.34万元,占77.85%;商品和服务支出44.28万元,占9.18%;对个人和家庭补助支出62.54万元,占12.97%。

  (七)2016年度365bet官网赌场政府性基金支出预算表说明

  2016年度365bet官网赌场无政府性基金支出预算。

  (八)2016年度365bet官网赌场一般公共预算收支预算总表说明

  2016年度365bet官网赌场一般公共预算收入预算为715.57万元,均为公共财政拨款(补助)资金715.57万元。

  2016年度365bet官网赌场一般公共预算支出预算为715.57万元,其中:基本支出482.16万元,占67.38%;项目支出233.41万元,占32.62%。

  (九)2016年度365bet官网赌场一般公共预算支出预算表说明

  2016年度365bet官网赌场财政拨款支出预算为715.57万元,其中:一般公共服务支出661.75万元,占92.48%,主要用于365bet官网赌场机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出;住房保障支出53.82万元,占7.52%,主要用于365bet官网赌场机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。

  (十)2016年度365bet官网赌场一般公共预算基本支出预算表说明

  2016年度365bet官网赌场财政拨款基本支出预算为482.16万元,其中:工资福利支出375.34万元,占77.85%;商品和服务支出44.28万元,占9.18%;对个人和家庭补助支出62.54万元,占12.97%。

  (十一)2016年度365bet官网赌场一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

  2016年度365bet官网赌场一般公共预算机关运行经费支出预算为44.28万元,其中:办公费6.09万元、水费0.58万元、电费4.35万元、邮电费4.35万元、差旅费6.09万元、维修(护)费3.48万元、会议费4.06万元、培训费6.06万元、公务接待费1.22万元、工会经费6.06万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出1.8万元。

  (十二)2016年度365bet官网赌场一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

  2016年度365bet官网赌场一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算为49.04万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置及运行维护费0万元,主要用于单位公务用车购置更新、公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费37.02万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;会议费5.96万元,主要用于单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、交通费、会场租赁费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费6.06万元,主要用于单位按规定开展培训发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

  三、重要指标上、下年度对比分析

  2016年度365bet官网赌场一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算比上年度减少25.01万元,下降33.77%,其中:因公出国(境)费用减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费减少26.71万元,下降100%;公务接待费减少0.05万元,下降0.01%;会议费减少0.04万元,下降0.01%;培训费增加1.42万元,增长33.23%。

  以上各项费用减少(增加)的主要原因是:

  1. 2016年公车改革,公务用车购置及运行维护费按照财政局要求,不设置。

  2. 公务接待费和会议经费按照去年标准略有下降。

  3. 培训费增加的原因主要是由于阳光信访信息系统在全国推广上线,有很多内容需要进行培训,各市(区)、各部门都需要参加,故而增加了33%的培训经费。

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